Arthrex, Inc. es una empresa global de dispositivos médicos y líder en desarrollo de nuevos productos y educación médica. Somos una empresa privada que se esfuerza por cumplir nuestra misión corporativa de ayudar a los cirujanos a tratar mejor a sus pacientes™. Estamos comprometidos a brindar una calidad inigualable a los profesionales de la salud que usan nuestros productos y, en última instancia, a los millones de pacientes cuyas vidas impactamos.
Objetivo Primordial:
Diseñar, estandarizar, implementar y evaluar los procesos financieros y controles internos en la región LATAM, garantizando la eficiencia operativa, el cumplimiento de la normativa contable, fiscal y corporativa, así como la mitigación de riesgos mediante la documentación, monitoreo y pruebas continuas de los controles clave.
Tareas Esenciales:
Bajo un esquema de Servicios Compartidos, realizar las siguientes tareas esenciales:
- Documentar, estandarizar y optimizar procesos financieros end-to-end (R2R, P2P, O2C) en la región LATAM.
- Diseñar e implementar controles internos clave tanto preventivos como detectivos, alineados con los riesgos financieros y operativos.
- Ejecutar y documentar pruebas de controles incluyendo “walkthrougs”, pruebas de diseño y efectividad, conforme a los requerimientos SOX.
- Identificar, evaluar y monitorear riesgos financieros mediante la elaboración y mantenimiento de matrices de riesgo y control (RCM).
- Monitorear y asegurar el cumplimiento de políticas contables, normativas IFRS, disposiciones fiscales y lineamientos corporativos.
- Generar y presentar reportes y dashboards relacionados con el control interno y el desempeño de procesos para la dirección financiera y auditoría.
- Diseñar, medir y analizar indicadores claves de desempeño (KPIs) de procesos y controles, proponiendo mejoras basadas en datos y tendencias operativas.
- Impulsar y coordinar iniciativas de automatización y adopción de procesos estandarizados en los países de LATAM promoviendo la mejora continua en colaboración con TI mediante herramientas SAP, RPA y BI).
- Administrar, actualizar y resguardar el repositorio de políticas, procedimientos (SOPs) y documentación financiera, asegurando su integridad y control de versiones.
- Gestionar y dar seguimiento a hallazgos de auditoría interna y externa) asegurando la implementación oportuna de planes de remediación.
Educación y Experiencia:
- Licenciatura requerida en Contabilidad, Administración, Finanzas o afín.
- Deseable diplomado o posgrado en Control Interno, Auditoría, Finanzas Corporativas o disciplinas afines.
- Experiencia en entornos sujetos a cumplimiento SOX, incluyendo el diseño, implementación, evaluación y monitoreo de controles internos, así como participación en auditorías internas o externas.
- Experiencia mínima de 4 años en auditoría, control interno, monitoreo de controles o funciones similares relacionadas con la gestión de riesgos y cumplimiento.
- Deseable experiencia participando en Centros de Servicios Compartidos (SSC), proyectos de migración y estandarización de procesos, así como iniciativas de transformación financiera a nivel LATAM.
- La educación puede ser reemplazada por la experiencia solicitada.
Conocimiento y Destrezas Requeridos:
- Sólido conocimiento de IFRS (especialmente IFRS 15, 16 y 9) yde las Normas de Información Financiera (NIF) aplicables en México y LATAM, con experiencia en reconocimiento de ingresos, arrendamientos y procesos de cierre contable,conciliaciones y provisiones.
- Dominio de marcos de control interno y gestión de riesgos incluyendo el marco COSO, diseño e implementación de controles preventivos y detectivos), pruebas de controles, ”walkthroughs”, evaluación de efectividad y elaboración de matrices de riesgo y control (RCM).
- Capacidad para colaborar e influir eficazmente en distintos niveles de la organización, gestionando relaciones con equipos multidisciplinarios y stakeholders internos y externos.
- Sólidas habilidades analíticas, organizativas y de resolución de problemas, con alta atención al detalle, orientación a resultados y capacidad para desenvolverse en entornos dinámicos y de transformación.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita, con enfoque en trabajo colaborativo, gestión transversal y presentación efectiva de información financiera de control interno.
Destrezas en Programas, Herramientas y/o Equipo:
- Microsoft Office nivel intermedio.
- Conocimiento de SAP nivel intermedio.
- Experiencia en herramientas de visualización y análisis de datos como Power BI para la realización de pruebas selectivas.
- Deseable experiencia en plataformas de gestión de riesgos, auditoría o controles internos.
Idiomas Adicionales:
- Inglés Intermedio.
- Portugués Básico deseable.
Porcentaje de Viaje:
- Nacional: 10%
- Internacional: 10%
Ofrecemos:
- Salario competitivo.
- Prestaciones superiores.
- Cobertura médica.
- Programa de asistencia al empleado y familiares (consulta terapéutica, veterinaria, nutricional, financiera y legal).
- Apoyo de educación.
- Días adicionales de descanso a los otorgados por ley.
- Beneficio de gimnasio.
- Contratación permanente a tiempo completo.
- Ambiente laboral colaborativo y motivador.
Estamos comprometidos en tratar a todos los y las solicitantes de manera justa y no discriminamos por motivos de raza, nacionalidad, edad, sexo, características físicas, origen social, discapacidad, afiliación sindical, religión, estado civil, embarazo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o cualquier criterio ilegal según corresponda a ley.
Título: Especialista en Procesos y Controles Internos LATAM / Internal Process & Controls Specialist - LATAM
Ciudad de México, MX